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北海市市政管理局北海市市政工程管理处2025年度部门预算-开云官方网站登录入口
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北海市市政管理局北海市市政工程管理处2025年度部门预算
发布时间:2025-05-21
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  北海市市政工程管理为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障,负责市政道路.桥梁工程竣工移交档案的接收管理和参与城市市政道路、桥梁新建改建工程的竣工验收。负责城市桥梁安全检测管理和参与城市桥梁突发应急管理协助主管部门开展市政道路临时占用挖掘审批的现场核实和挖掘事中、事后监督管理提供其他相关的服务。

  (一)贯彻执行国家及地方有关市政道路、桥梁管理维护的法规、条例、办法、标准,协助主管部门指导、监督检查市本级负责的市政道路、桥梁及附属设施的养护维修工作。

  (二)负责组织开展道路、桥梁设施养护状况普查和特定设施详查工作,及时提出专项维护、维修建议报送主管部门参考。

  (三)协助主管部门组织编制或修订市政道路、桥梁养护维修规划和专项维护计划,制定养护维修工作标准和考核办法。

  (四)负责市政道路、桥梁工程竣工移交档案的接收管理;参与城市市政道路、桥梁新建改建工程的竣工验收。

  (五)负责城市桥梁安全检查检测及检测结果监督检查和备案管理,参与城市桥梁突发事件的应急管理。

  (七)负责管辖范围内市政道路、桥梁养护技术档案的收集、管理和服务工作,向社会提供市政公益服务信息。

  (八)协助主管部门开展市政道路临时占用挖掘审批的现场核实工作,承担市政道路临时占用挖掘事中、事后监督管理的事务性工作。

  北海市市政工程管理处为市市政管理局下属副处级全额拨款事业单位。内设机构为6个科室,分别是办公室、财务科、工程技术科、道路管理科、桥梁管理科、设备材料科。下辖一个独立法人单位北海市市政道路桥梁设施养护所,属公益二kaiyun网页版 kaiyun入口类自收自支事业单位。

  我单位总收入‌1610.867872万元‌,总支出 ‌1610.867872万元‌。总收入较上年减少 ‌145.734597万元‌,减少 ‌8.3%‌,主要原因是‌财政拨款规模压缩,本级一般公共预算拨款同比减少8.3%‌。总支出较上年减少 ‌8.3%‌,主要原因是‌支出结构优化,基本支出(减少16.94%)与项目支出(减少1.21%)同步精简,重点保障市政养护核心职能‌。

  我单位总收入‌1610.867872万元‌,较上年减少 ‌145.734597万元‌,减少 ‌8.3%‌,主要原因是‌本级财政拨款规模压缩,一般公共预算收入同比缩减8.3%,且无政府性基金、国有资本经营等补充收入来源‌。

  单位收入主要包括:‌一般公共预算拨款‌:1610.867872万元(占比100%),为本级财政全额拨款,用于保障市政道路桥梁养护、社会保障、住房保障等职能支出。‌核心分类占比‌:城乡社区支出占比91.24%(1469.518062万元);社会保障和就业支出占比5.95%(95.83476万元);卫生健康支出占比0.98%(15.831322万元);住房保障支出占比1.83%(29.683728万元)。

  我单位总支出‌1610.867872万元‌,较上年减少‌145.734597万元‌,减少‌8.3%‌,主要原因是在职在编人员减少,‌落实财政“过紧日子”要求,压减非必要支出,优化支出结构,重点保障市政养护核心职能‌。

  ‌项目支出‌:953.36万元(占比59.18%),其中:‌市政道路桥梁日常养护维护‌:941.96万元(占比98.8%),同比减少1.21%(-11.64万元)‌。‌公众责任保险‌:11.4万kaiyun登录入口 kaiyun平台元(占比1.2%)‌。

  我单位财政拨款总收入‌1610.867872万元‌,较上年减少‌145.734597万元‌,下降‌8.3%‌,主要原因是‌本级财政拨款规模压缩,严格落实“过紧日子”要求。财政拨款总支出‌1610.867872万元‌,较上年减少‌8.3%‌,主要原因是‌优化支出结构,压减非刚性项目支出,重点保障市政养护核心职能。

  主要原因‌:落实财政“过紧日子”要求,严控城乡社区领域非刚性、非急需项目支出‌。

  ‌2025年金额‌:95.83476万元,占总支出的5.95%。‌同比变动‌:新增支出(2024年无此项预算)。主要原因:由于2024年统计口径与2025年不同,2024年未列有该项。

  ‌2025年金额‌:15.831322万元,占总支出的0.98%,‌同比变动‌:较2024年减少16.028875万元,下降50.3%。主要原因:由于2024年与2025年统计口径不同,2025年部分数据未列入该项,导致总体下降。

  ‌2025年金额‌:29.683728万元,占总支出的1.83%。‌同比变动‌:较2024年减少32.6217万元,下降52.36%。主要原因:由于2024年与2025年统计口径不同,2025年部分数据未列入该项统计,导致总体下降。

  我单位2025年一般公共预算基本支出为657.51万元,较2024年预算(791.60万元)下降16.9%,主要原因是在职在编人数减少及部分支出科目优化、合并。具体情况如下:

  2.津贴补贴:6.68万元,比2024年预算8.08万元,减少1.40万元,同比下降17.3%。

  4.机关事业单位基本养老保险缴费:55.51万元,比2024年预算68.89万元,减少13.38万元,同比下降19.4%。

  5.职业年金缴费:27.75万元,比2024年预算34.44万元,减少6.69万元,同比下降19.4%。

  6.职工基本医疗保险缴费:22.20万元,比2024年预算31.86万元,减少9.66万元,同比下降30.3%。

  7.其他社会保障缴费:2.08万元,比2024年预算5.17万元,减少3.09万元,同比下降59.8%。

  2025年商品和服务支出为43.94万元,较2024年(39.29万元)增长11.8%,主要原因是部分支出科目优化。明细如下:

  1.办公费:2.64万元,比2024年预算3.26万元,减少0.62万元,同比下降19.0%。

  4.邮电费:1.50万元,比2024年预算1.85万元,减少0.35万元,同比下降18.9%。

  5.差旅费:6.30万元,比2024年预算7.77万元,减少1.47万元,同比下降18.9%。

  6.维修(护)费:0.90万元,比2024年预算1.11万元,减少0.21万元,同比下降18.9%。

  7.会议费:1.02万元,比2024年预算1.26万元,减少0.24万元,同比下降19.0%。

  8.培训费:1.08万元,比2024年预算1.33万元,减少0.25万元,同比下降18.8%。

  9.公务接待费:0.45万元,比2024年预算0.56万元,减少0.11万元,同比下降19.6%。

  12.公务用车运行维护费:1.90万元,比2024年预算1.90万元,与上年持平。

  13.其他商品和服务支出:18.45万元,比2024年预算7.53万元,增加10.92万元,同比增长145.0%。

  2025年对个人和家庭的补助为104.11万元,较2024年(96.77万元)增长7.6%,主要原因是部分支出科目优化。明细如下:

  1.退休费:92.83万元,较2024年(12.96万元)大幅增长,主要原因是退休人员费用科目调整。

  2.生活补助:3.00万元,较2024年(67.00万元)大幅下降,主要原因是补助范围调整。

  3.其他对个人和家庭的补助:8.28万元,较2024年(16.81万元)下降50.7%,主要原因是补助项目优化。

  我单位2025年“三公”经费支出预算‌2.35万元‌,同口径比2024年减少‌0.105万元‌,下降‌4.3%‌,具体如下:

  2025年预算安排‌1.9万元‌,与上年持平。‌公务用车购置费‌:2025年预算安排‌0万元‌,与上年持平。‌公务用车运行维护费‌:2025年预算安排‌1.9万元‌,与上年持平。

  2025年预算安排‌0.45万元‌,比上年减少‌0.105万元‌,下降‌18.9%‌,减少的主要原因是‌在职人员数量缩减,导致相应经费缩减。

  我单位相关事业运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。根据2025年部门预算数据,我事业单位2025年相关运行经费预算‌40.747288万元‌,占基本支出预算‌6.2%‌,较上年减少‌13.34695万元‌,下降‌24.67%‌。减少的主要原因是:‌‌在职人员数量缩减,导致相应经费缩减。

  我单位2025年政府采购预算175.9万元,同比增加172万元,增长4410.26%。其中:政府集中采购预算10.9万元,占政府采购预算的6.2%,同比增加7万元,增长179.49%;分散采购预算165万元,占政府采购预算的93.8%,同比增加165万元,增长100%。增长的主要原因是2025年新增了市政道路桥梁日常养护维护相关的采购项目。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款175.9万元,上年结余收入安排资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。我单位2025年政府采购预算总金额175.9万元,其中:货物采购167万元,占政府采购预算的94.94%;服务采购8.9万元,占政府采购预算的5.06%。

  我单位共有车辆13辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆,其他用车主要是市政道路及桥梁等作业工作及巡查车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

  1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目3个,预算资金953.36万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

  重点项目1:市政道路桥梁日常养护维护经费5,预算资金388.36万元,2025年度绩效目标维修养护市政道路、桥梁,促进北海市的经济建设,改善城市居民生活环境。设1条数量指标:管护管理市政道路面积(≥966.43万平方米)

  数量指标:护桥梁面积(≥10.43万平方米);设1条质量指标:符合《城市道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》要求(合格);设1条时效指标:工作完成时间(2025年12月31日);设1条成本指标:成本控制率(≤100%);设1条社会效益指标:道路安全事故发生率(降低);设1条生态效益指标:确保路面平整,减少尘土污染(有效减少);设1条可持续效益指标:建立宜居城市,促进旅游产业的发展(促进);设1条满意度指标:人民群众满意度(≥90%)。

  重点项目2:市政道路桥梁日常养护维护人员经费,预算资金553.6万元,2025年度绩效目标维修养护市政道路、桥梁,促进北海市的经济建设,改善城市居民生活环境。设1条数量指标:管护管理市政道路面积(≥966.43万平方米)

  数量指标:护桥梁面积(≥10.43万平方米);设1条质量指标:符合《城市道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》要求(合格);设1条时效指标:工作完成时间(2025年12月31日);设1条成本指标:成本控制率(≤100%);设1条社会效益指标:道路安全事故发生率(降低);设1条生态效益指标:确保路面平整,减少尘土污染(有效减少);设1条可持续效益指标:建立宜居城市,促进旅游产业的发展(促进);设1条满意度指标:人民群众满意度(≥90%)。